Faktúra č. 0552/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0552/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Sťahovanie prístrojového vybavenia odborných učební TPP
  • Dátum doručenia: 28.07.2023
  • Celková hodnota: 280,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 095/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
095/2023 Objednávame si u Vás sťahovanie prístrojového vybavenia odborných učební do priestorov školy v celkovej hodnote 280,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Krajník K&Š 53234766 280,00 € 25.07.2023 26.07.2023 Objednávka
Tlačiť