Faktúra č. 0555/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0555/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery a stretch fólia na sťahovanie
  • Dátum doručenia: 02.08.2023
  • Celková hodnota: 22,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 094/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
094/2023 Objednávame si u Vás kancelársky a ostatný materiál v predpokladanej hodnote 22,30 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 22,30 € 24.07.2023 25.07.2023 Objednávka
Tlačiť