DD21 s.r.o


Informácie
  • Názov: DD21 s.r.o
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/17/0107 Objednávame u Vás: - tlačiareň so skenerom XEROX WORK 3025 1 ks á 131,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 20.11.2017 21.11.2017 Objednávka
OB/17/0108 Objednávame u Vás: - náplň do tlačiarne CANON CL 546 XL farebná CANON PG 545 XL čierna 1 ks á 43,20 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 21.11.2017 22.11.2017 Objednávka
42017054 Toner VP Turcovská SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 43,20 € 22.11.2017 29.11.2017 Faktúra
42017055 Xerox WORK CENTRE SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 130,80 € 22.11.2017 29.11.2017 Faktúra
OB/18/0027 Objednávame u Vás: - toner XEROX 3320 1 ks 112,20 € - toner XEROX čierny 6180 1 ks 118,54 € - toner HP CB 435 A black 1 ks 47,40 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Objednávka
42018010 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 278,14 € 18.05.2018 24.05.2018 Faktúra
OB/18/0035 Objednávame u Vás: - toner HP CE505 A black 1 ks á 55,20 € - toner LEXMARK E 220 1 ks á 78,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 07.06.2018 08.06.2018 Objednávka
42018014 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 133,20 € 18.06.2018 05.07.2018 Faktúra
OB/18/0068 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 223,40 € 05.10.2018 06.10.2018 Objednávka
OB/18/0069 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 318,26 € 16.10.2018 17.10.2018 Objednávka
42018027 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 223,39 € 04.10.2018 24.10.2018 Faktúra
OB/18/0090 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 237,08 € 22.11.2018 24.11.2018 Objednávka
42018035 Drum Xerox - orig. na 80000 str. SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 318,26 € 05.11.2018 29.11.2018 Faktúra
42018047 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 237,08 € 27.11.2018 01.12.2018 Faktúra
OB/18/0095 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 245,08 € 03.12.2018 05.12.2018 Objednávka
42018049 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 245,05 € 05.12.2018 04.01.2019 Faktúra
OB/19/0013 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 223,45 € 01.03.2019 02.03.2019 Objednávka
OB/19/0016 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 47,40 € 06.03.2019 07.03.2019 Objednávka
OB/19/0018 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 78,00 € 15.03.2019 16.03.2019 Objednávka
42019006 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 223,45 € 05.03.2019 23.03.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »