Kridla, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Kridla, s.r.o.
  • IČO: 36466778
  • Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42017067 materiál VP Krišková SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 25,03 € 01.12.2017 09.12.2017 Faktúra
42014053 veľkoplošný mop SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 26,63 € 30.06.2014 01.08.2014 Faktúra
42015016 veľkoplošný mop SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 26,63 € 07.04.2015 07.05.2015 Faktúra
42019023 vlajky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 37,49 € 15.08.2019 06.09.2019 Faktúra
42016055 VP Ing. Sabolová SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 42,64 € 21.11.2016 07.12.2016 Faktúra
42015095 kuch.utierky,toaletný papier SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 45,95 € 07.12.2015 05.01.2016 Faktúra
42014006 materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 47,83 € 27.01.2014 12.02.2014 Faktúra
42014003 vlajky (EÚ a SR/ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 52,85 € 17.01.2014 12.02.2014 Faktúra
42014031 kancel.potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 54,13 € 30.04.2014 15.05.2014 Faktúra
42016044 mopy na mokré čistenie SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 54,91 € 18.10.2016 08.11.2016 Faktúra
42013078 toner SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 54,96 € 30.09.2013 08.11.2013 Faktúra
42015003 čistiace SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 61,67 € 27.01.2015 17.02.2015 Faktúra
OB/19/0028 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 64,00 € 14.05.2019 16.05.2019 Objednávka
42016078 kancelárske potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 70,42 € 20.12.2016 10.01.2017 Faktúra
42013049 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 76,51 € 09.09.2013 02.10.2013 Faktúra
42015018 kancelárske potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 77,66 € 07.04.2015 07.05.2015 Faktúra
42013155 kancelárske potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 77,76 € 04.12.2013 22.01.2021 Faktúra
42014034 toner HP SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 79,66 € 07.05.2014 11.06.2014 Faktúra
42015043 Kancelársky papier SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 90,80 € 23.06.2015 03.07.2015 Faktúra
42019010 kancelársky materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 91,48 € 14.05.2019 29.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »