Faktúra č. 42013078

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42013078
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 30.09.2013
  • Celková hodnota: 54,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť