Faktúra č. 42019010

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019010
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 91,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť