Faktúra č. 42015095

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015095
  • Popis fakturovaného plnenia: kuch.utierky,toaletný papier
  • Dátum doručenia: 07.12.2015
  • Celková hodnota: 45,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť