12/23/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
139,85 € |
23.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0028 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
43,94 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0029 |
obálky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
88,36 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0030 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0031 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
41,58 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0027 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
322,19 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
684,43 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
262,67 € |
21.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
903,19 € |
20.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0038 |
odborný posudok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELT, s.r.o. |
36503797 |
|
30,00 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 258,65 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0025 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
317,83 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0026 |
valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
44,45 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 336,54 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0042 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
146,40 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0041 |
kontrola HP a hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
45,60 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0040 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
92,40 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0039 |
kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
513,60 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 330,99 € |
15.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 877,29 € |
15.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0037 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
307,75 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
125,62 € |
15.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0035 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 550,27 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0036 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
71,64 € |
14.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
342,40 € |
14.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
489,47 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0034 |
služby virtuálnej knižnice 01/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
147,76 € |
13.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |