Faktúra č. 12/23/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 489,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/038
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/038 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 490,83 € 01.02.2023 07.02.2023 Objednávka
Tlačiť