13/23/0114 |
zápísníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
149,04 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
55,00 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
189,38 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
373,84 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
245,18 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
198,77 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 558,33 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0156 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 270,16 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0166 |
nové verzie Magma HCM 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0165 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
588,66 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0117 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
210,20 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0116 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
316,76 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0163 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 266,90 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0172 |
spotreba plynu 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 175,84 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0164 |
spotreba el.energie 06/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 470,08 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0171 |
E - stravovacie kupóny, nové karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 679,80 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0170 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0169 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0168 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0167 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,90 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0160 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
163,37 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0175 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
122,56 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0173 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0175 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0120 |
spotrebný materiál/záverečné skúšky elektrikárov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
3 651,55 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0174 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0119 |
pracovný stôl - nerez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
269,30 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0115 |
zápísníky, zväčšovacie zrkadlá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
234,36 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |