Faktúra č. 12/23/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 1 558,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/231
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/231 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 558,96 € 26.06.2023 03.07.2023 Objednávka
Tlačiť