Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0151 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 23.06.2023 30.06.2023 Faktúra
82/23/0152 aktualizácia aSc Agenda Komplet 2023/24 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 659,00 € 27.06.2023 30.06.2023 Faktúra
82/23/0131 spotreba plynu - jún Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 28,00 € 01.06.2023 30.06.2023 Faktúra
82/23/0161 podaná strava - "Prešovská župná paralympiáda" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 177,48 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
12/23/0177 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 240,00 € 21.06.2023 07.07.2023 Faktúra
12/23/0180 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 312,30 € 28.06.2023 07.07.2023 Faktúra
12/23/0179 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 171,10 € 26.06.2023 07.07.2023 Faktúra
12/23/0178 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 436,10 € 23.06.2023 07.07.2023 Faktúra
202302 športový deň zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335 4 551,00 € 06.07.2023 07.07.2023 Faktúra
12/23/0169 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 376,21 € 12.06.2023 11.07.2023 Faktúra
82/23/0154 MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0188 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 484,23 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
82/23/0158 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
13/23/0113 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 121,20 € 28.06.2023 11.07.2023 Faktúra
82/23/0157 ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
82/23/0155 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
13/23/0114 zápísníky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 149,04 € 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0181 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 55,00 € 26.06.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0189 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 189,38 € 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0187 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 373,84 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0186 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 245,18 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0185 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 198,77 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0183 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 558,33 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
82/23/0156 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0184 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 270,16 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
82/23/0166 nové verzie Magma HCM 3.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
82/23/0165 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 588,66 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
13/23/0117 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 210,20 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
13/23/0116 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 316,76 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
82/23/0163 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 266,90 € 06.07.2023 14.07.2023 Faktúra