Faktúra č. 12/23/0178

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0178
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 23.06.2023
  • Celková hodnota: 1 436,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/219
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/219 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 436,69 € 19.06.2023 29.06.2023 Objednávka
Tlačiť