Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0031 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 658,58 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
82/24/0079 prenájom licencií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 C - Engineering spol. s r.o. 36497959 673,20 € 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0007 núdzové osvetlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 701,28 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
12/24/0027 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 707,42 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
12/24/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 725,75 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
13/24/0072 materiál na servis kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 728,50 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
12/24/0019 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 732,14 € 29.01.2024 06.02.2024 Faktúra
82/23/0368 spotreba plynu - ročné vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 738,09 € 18.01.2024 10.02.2024 Faktúra
13/24/0004 sieťové prvky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 806,80 € 19.01.2024 30.01.2024 Faktúra
82/24/0011 maliarske práce - oprava administratívnych priestorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 840,25 € 23.01.2024 08.02.2024 Faktúra
13/24/0034 PC zostava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 mediatip.sk, s.r.o. 36013978 881,40 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
82/24/0064 oprava regulácie rozvodu vody v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 922,16 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
12/24/0056 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 934,24 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
13/24/0031 kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 958,48 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
82/24/0003 RAP 2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
13/24/0075 3D tlačiareň Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 980,00 € 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0005 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOB Interier s.r.o. 44948271 984,10 € 19.01.2024 26.01.2024 Faktúra
13/24/0079 elekromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 995,89 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0002 tablet iPad Pro Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 998,00 € 17.01.2024 26.01.2024 Faktúra
13/24/0115 materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 1 088,64 € 07.05.2024 11.05.2024 Faktúra
12/24/0070 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 121,15 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
13/24/0059 materiál na výuku, prac.nástroje Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 1 127,22 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
12/24/0022 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 167,97 € 31.01.2024 10.02.2024 Faktúra
13/24/0110 analyzátor spalín a detektor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 K-TEST, s.r.o. 31733671 1 200,00 € 29.04.2024 16.05.2024 Faktúra
12/24/0047 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 203,79 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0077 regulácia riadenia vykurovania v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 1 211,60 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
82/23/0365 spotreba el.energie a vody 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 251,47 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
12/24/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 266,73 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0006 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 290,00 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0053 Chladnička R 600L Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APD-Company s. r. o. 55488749 1 328,80 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »