Faktúra č. 13/24/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: sieťové prvky
  • Dátum doručenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota: 806,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/004
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/004 Nákup sieťových prvkov - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 806,80 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka
Tlačiť