Faktúra č. 13/24/0059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0059
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku, prac.nástroje
  • Dátum doručenia: 13.03.2024
  • Celková hodnota: 1 127,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/054
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/054 Nákup spotrebného materiálu - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 1 127,22 € 12.03.2024 14.03.2024 Objednávka
Tlačiť