Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0291 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 927,20 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0294 "Verejné obstarávanie v školách" - školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Seminaria, s.r.o. 26426218 79,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
13/23/0193 rukavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 107,40 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
13/23/0201 nové mobily Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,14 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0300 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0299 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0297 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,45 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0292 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 96,25 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
12/23/0255 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 482,10 € 23.10.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0304 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 51,20 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0303 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 44,80 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
12/23/0269 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 800,70 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
12/23/0265 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 359,88 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0289 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 705,21 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0296 spotreba plynu 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 623,39 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0298 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0307 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 430,80 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0205 kávovar, vodný filter Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 330,04 € 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0208 materiál na opravu stropu učebne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 972,89 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0309 vypracovanie smernice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 60,00 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0207 stojan na bicykle Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 145,20 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0202 LED žiarovky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 61,06 € 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
12/23/0271 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 240,89 € 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0203 Projektor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 540,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0306 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0311 spotreba el.energie 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 732,90 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0204 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WOODCOTE GROUP a.s. 31364951 231,34 € 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0314 účastnícky poplatok na študijnej misii Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 1 260,00 € 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
12/23/0260 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 76,56 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0214 kávovar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 329,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »