Faktúra č. 13/23/0193

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0193
  • Popis fakturovaného plnenia: rukavice
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 107,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/185
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/185 Nákup rukavíc pre prevádzku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 107,40 € 31.10.2023 03.11.2023 Objednávka
Tlačiť