Faktúra č. 13/23/0204

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0204
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 10.11.2023
  • Celková hodnota: 231,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/192
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/192 Nákup materiálu - CP č. 478235121723 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WOODCOTE GROUP a.s. 31364951 231,63 € 08.11.2023 08.11.2023 Objednávka
Tlačiť