Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0016 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 970,40 € 29.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0029 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 499,20 € 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0051 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 238,20 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
13/24/0069 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 63,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0028 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 94,62 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
13/24/0070 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 34,65 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0073 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 107,62 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
82/24/0116 kontrola detektorov úniku plynu v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 26.04.2024 04.05.2024 Faktúra
82/24/0045 kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí, nový HP a piktogramy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 429,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0047 kontrola HP, hydrantu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 191,40 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0048 kontrola HP, hydrantu, Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0046 kontrola HP, hydrantu, nový HP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 342,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
13/24/0103 kovanie s príslušenstvom/kancelársky nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 112,11 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0102 kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 440,56 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0031 kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 958,48 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
13/24/0018 led svetlá a trubice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 110,48 € 31.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0019 led trubice, skúšačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 127,14 € 31.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0087 led žiarovky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 61,20 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/23/0366 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 12.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/24/0031 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 09.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0073 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
82/24/0108 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0130 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0074 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 5 700,00 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
82/24/0005 MAGMA HCM - nové verzie od 01.01.-31.03.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
82/24/0107 MAGMA HCM - nové verzie od 01.04.-30.06.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0084 MAGMA HCM - systémová podpora od 01.01.-31.03.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0011 maliarske práce - oprava administratívnych priestorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 840,25 € 23.01.2024 08.02.2024 Faktúra
13/24/0062 materiál na CONECO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 99,00 € 15.03.2024 23.03.2024 Faktúra
13/24/0063 materiál na CONECO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 203,46 € 15.03.2024 23.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »