Faktúra č. 13/24/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: led svetlá a trubice
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 110,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/019
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/019 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 110,48 € 30.01.2024 31.01.2024 Objednávka
Tlačiť