Faktúra č. 13/24/0073

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0073
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 25.03.2024
  • Celková hodnota: 107,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/077
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/077 Nákup xerox papiera a pier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 107,62 € 22.03.2024 27.03.2024 Objednávka
Tlačiť