82/23/0218 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0194 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
21,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0025 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
317,83 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0208 |
materiál na opravu stropu učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
972,89 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0070 |
AC adaptér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
14,30 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0219 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0238 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0254 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
326,70 € |
20.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0273 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0282 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0298 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0302 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
357,50 € |
22.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
55,00 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |