Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0218 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 06.09.2023 11.09.2023 Faktúra
13/23/0194 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 21,00 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
13/23/0025 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 317,83 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0208 materiál na opravu stropu učebne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 972,89 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0070 AC adaptér Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 nanoTECH s.r.o. 43798608 14,30 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
12/23/0196 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
12/23/0204 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
12/23/0219 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
12/23/0235 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
12/23/0238 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 10.10.2023 20.10.2023 Faktúra
12/23/0254 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 326,70 € 20.10.2023 06.11.2023 Faktúra
12/23/0266 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
12/23/0273 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 14.11.2023 24.11.2023 Faktúra
12/23/0282 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 22.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0298 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0302 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0108 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 19.04.2023 09.05.2023 Faktúra
12/23/0125 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 165,00 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
12/23/0131 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 11.05.2023 22.05.2023 Faktúra
12/23/0142 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 357,50 € 22.05.2023 05.06.2023 Faktúra
12/23/0162 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 165,00 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
12/23/0171 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 165,00 € 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
12/23/0181 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 55,00 € 26.06.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 17.01.2023 26.01.2023 Faktúra
12/23/0020 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 30.01.2023 08.02.2023 Faktúra
12/23/0033 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
12/23/0047 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
12/23/0057 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
12/23/0072 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »