Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 422,17 € 23.05.2022 31.05.2022 Faktúra
12/22/0124 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 597,26 € 30.05.2022 06.06.2022 Faktúra
12/22/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 320,52 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0131 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 366,75 € 06.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0137 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 299,76 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0145 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 473,84 € 20.06.2022 28.06.2022 Faktúra
12/22/0149 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 217,70 € 22.06.2022 30.06.2022 Faktúra
12/22/0151 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 332,34 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
12/22/0154 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 223,55 € 04.07.2022 12.07.2022 Faktúra
12/22/0162 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 261,39 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0170 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 305,21 € 15.08.2022 20.08.2022 Faktúra
12/22/0171 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 107,28 € 15.08.2022 26.08.2022 Faktúra
12/22/0182 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 519,45 € 16.09.2022 24.09.2022 Faktúra
12/22/0188 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 510,08 € 23.09.2022 01.10.2022 Faktúra
12/22/0193 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 250,83 € 28.09.2022 06.10.2022 Faktúra
12/22/0196 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 409,85 € 30.09.2022 08.10.2022 Faktúra
12/22/0202 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 941,83 € 07.10.2022 15.10.2022 Faktúra
82/22/0143 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0185 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 14.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0199 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 04.08.2022 13.08.2022 Faktúra
82/22/0242 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 19.09.2022 24.09.2022 Faktúra
13/22/0141 kúpa xerox zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 23.11.2022 03.12.2022 Faktúra
82/22/0001 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/22/0034 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0064 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
82/22/0094 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 13.04.2022 22.04.2022 Faktúra
82/22/0109 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0013 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 200,00 € 27.01.2022 28.02.2022 Faktúra
12/22/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 918,34 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0012 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 919,28 € 21.01.2022 02.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »