Faktúra č. 12/22/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 15.08.2022
  • Celková hodnota: 107,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/236
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/12/236 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 107,30 € 05.08.2022 07.08.2022 Objednávka
Tlačiť