13/22/0039 |
čistiace prostriedky prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
266,47 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0038 |
čistiace prostriedky prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
84,95 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0037 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
73,01 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0041 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,84 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0051 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
158,65 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0050 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
107,87 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0052 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
272,32 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0118 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,36 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0117 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,66 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0116 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
306,65 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0127 |
pracovné oblečenie a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
898,44 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0135 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
224,83 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0134 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
113,41 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0133 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
190,88 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0132 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
206,35 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0179 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
203,70 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0173 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
220,06 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0172 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
165,78 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0171 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
158,89 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0170 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
113,27 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0195 |
plachty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 808,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0194 |
uteráky, utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
330,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0193 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
780,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0121 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
297,53 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0120 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
156,96 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0115 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
881,52 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0114 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
821,04 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0131 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
59,04 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0187 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
215,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0181 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
1 020,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |