Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0036 spotreba el.energie 01/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 5 329,82 € 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
82/24/0019 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 231,00 € 01.02.2024 05.03.2024 Faktúra
82/24/0068 spotreba plynu 02/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 898,23 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0072 spotreba el.energie 02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 791,86 € 14.03.2024 23.03.2024 Faktúra
82/24/0055 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 218,00 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
82/24/0098 spotreba plynu 03/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 373,05 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0106 spotreba el.energie 03/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 688,69 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0014 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 430,40 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
82/24/0033 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 332,51 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
82/24/0051 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 575,46 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0080 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 154,20 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0111 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 474,32 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
82/24/0099 ubytovanie a strava/workshop pre zam.školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 179,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0101 ihličnaté laty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 29,70 € 24.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0072 materiál na servis kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 728,50 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
82/24/0039 aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 120,00 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0033 materiál na OV/zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 414,44 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0061 materiál na zváranie pre OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 93,36 € 15.03.2024 23.03.2024 Faktúra
13/24/0052 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 152,28 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
13/24/0082 elekromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 244,28 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0077 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 59,27 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0078 materiál na spájkovanie pre OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 64,20 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0079 elekromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 995,89 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
13/24/0116 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 4,74 € 07.05.2024 11.05.2024 Faktúra
13/24/0105 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 242,40 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0104 spájkovačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 100,90 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0097 spájkovačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 100,90 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0040 vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 569,30 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0085 drez kuchynský + batéria/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 215,30 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
13/24/0086 vodoinštalačný materiál/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 152,36 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »