82/24/0036 |
spotreba el.energie 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 329,82 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0019 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0068 |
spotreba plynu 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 898,23 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0072 |
spotreba el.energie 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 791,86 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0055 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0098 |
spotreba plynu 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 373,05 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0106 |
spotreba el.energie 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 688,69 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0014 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
430,40 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0033 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
332,51 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0051 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
575,46 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0080 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
154,20 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0111 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
474,32 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0099 |
ubytovanie a strava/workshop pre zam.školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
179,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0101 |
ihličnaté laty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
29,70 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0072 |
materiál na servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
728,50 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0039 |
aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
120,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0033 |
materiál na OV/zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
414,44 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0061 |
materiál na zváranie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
93,36 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0052 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
152,28 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0082 |
elekromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
244,28 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0077 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
59,27 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0078 |
materiál na spájkovanie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
64,20 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0079 |
elekromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
995,89 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0116 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
4,74 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0105 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
242,40 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0104 |
spájkovačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
100,90 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0097 |
spájkovačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
100,90 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0040 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
569,30 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0085 |
drez kuchynský + batéria/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
215,30 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0086 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
152,36 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |