Faktúra č. 13/24/0116

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0116
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na OV
  • Dátum doručenia: 07.05.2024
  • Celková hodnota: 4,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť