Faktúra č. 13/24/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na zváranie pre OV
  • Dátum doručenia: 15.03.2024
  • Celková hodnota: 93,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/058
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/058 Spotrebný materiál na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 93,30 € 13.03.2024 19.03.2024 Objednávka
Tlačiť