Faktúra č. 13/24/0086

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0086
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/oprava
  • Dátum doručenia: 05.04.2024
  • Celková hodnota: 152,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/084
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/084 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 152,36 € 27.03.2024 06.04.2024 Objednávka
Tlačiť