13/23/0076 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
193,73 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0077 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
135,40 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0078 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
223,04 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0079 |
batéria pre analyzátory Casper |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
46,20 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0080 |
nové skrine |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
8 415,00 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0081 |
xerox 115R00115 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
321,60 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0082 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
46,80 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0083 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
57,33 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0084 |
prostriedky do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
342,00 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0085 |
batéria pre Lenovo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
|
59,39 € |
19.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0086 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
75,80 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0087 |
Patriot P210 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
45,90 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0088 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
51,86 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0089 |
nábytok do ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
4 851,00 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0090 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
109,70 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0091 |
rezbárske dláto |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
M-stein s.r.o. |
50876821 |
|
36,46 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0092 |
vysávač, sáčky do vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
99,86 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0093 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
55,00 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0094 |
joklový profil |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
36,31 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0095 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
18,83 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0096 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
17,75 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0097 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
247,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0098 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
360,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0099 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
89,83 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0100 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
163,44 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0101 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
606,91 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0102 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
238,02 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0103 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
63,50 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0104 |
sústružnické nože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
264,00 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0105 |
spotrebný materiál/knižnica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
259,75 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |