Faktúra č. 13/23/0081

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: xerox 115R00115
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 321,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/074
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/074 Nákup fixačnej jednotky pre XEROX B7030 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov 36212466 321,60 € 11.05.2023 15.05.2023 Objednávka
Tlačiť