Faktúra č. 13/23/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota: 238,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/097
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/097 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Peter Semanič - STERIMOB 10733655 238,02 € 07.06.2023 09.06.2023 Objednávka
Tlačiť