Faktúra č. 13/23/0088

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0088
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/PV
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota: 51,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/083
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/083 Nákup farieb a maliarskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 51,86 € 25.05.2023 30.05.2023 Objednávka
Tlačiť