Faktúra č. 13/23/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/PV
  • Dátum doručenia: 30.05.2023
  • Celková hodnota: 109,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/085
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/085 Nákup maliarskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 109,70 € 30.05.2023 31.05.2023 Objednávka
Tlačiť