Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0032 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 466,08 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
13/24/0028 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 94,62 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
82/24/0030 spotreba plynu 01/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 27 254,78 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
13/24/0027 rukavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 190,50 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
12/24/0027 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 707,42 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0029 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0028 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0027 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,35 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0024 uhlová brúska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 309,00 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0025 materiál na údržbu trávnika Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX 31249841 270,58 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
13/24/0026 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 18,00 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
12/24/0031 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 658,58 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
82/24/0026 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 07.02.2024 16.02.2024 Faktúra
12/24/0029 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
12/24/0030 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 314,50 € 07.02.2024 08.03.2024 Faktúra
13/24/0023 materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 458,10 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0022 materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 533,60 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0021 materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 200,35 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0025 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 646,40 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
13/24/0020 farebné tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 300,00 € 06.02.2024 28.02.2024 Faktúra
12/24/0028 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 417,91 € 06.02.2024 08.03.2024 Faktúra
82/24/0024 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
82/24/0023 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0022 monitoring vozidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 220,08 € 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
82/24/0021 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 399,80 € 02.02.2024 23.02.2024 Faktúra
82/24/0018 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 21,13 € 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
12/24/0025 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 475,50 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0024 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 079,03 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0023 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 313,19 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
82/24/0020 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »