Faktúra č. 13/24/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu trávnika
  • Dátum doručenia: 08.02.2024
  • Celková hodnota: 270,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/025
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/025 Spotrebný materiál - údržba ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX 31249841 270,58 € 07.02.2024 09.02.2024 Objednávka
Tlačiť