82/23/0160 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0162 |
služby virtuálnej knižnice 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0159 |
spotreba plynu - júl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0158 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 484,23 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0157 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0155 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
373,84 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0156 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0115 |
zápísníky, zväčšovacie zrkadlá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
234,36 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0161 |
podaná strava - "Prešovská župná paralympiáda" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
177,48 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
I/05/2023 |
Zmluva o prenájme vedľajšieho trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dobrovoľný hasičský zbor Prešov |
1774745204 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.06.2023 |
|
30.09.2023 |
07.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Z/04/2023 |
Zmluva o prenájme učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.06.2023 |
|
26.08.2023 |
07.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/110 |
Nákup reklamných predmetov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
234,30 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0154 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
245,18 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
198,77 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 558,33 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 270,16 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/232 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
68,11 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |