13/22/0167 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZP Polymers, s.r.o. |
46876685 |
|
173,56 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0183 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
1 627,03 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0182 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 099,82 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0196 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,21 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0191 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
56,82 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0190 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
1 530,94 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0030 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
13,35 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0033 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
330,02 € |
24.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0036 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
81,83 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0043 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
36,00 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0045 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,72 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0044 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
89,38 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/122 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
154,25 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/121 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,64 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/119 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
41,59 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/120 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
39,72 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0145 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
172,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/073 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
581,76 € |
30.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0079 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
125,16 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0080 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
167,51 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |