Faktúra č. 13/22/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 13.12.2022
  • Celková hodnota: 173,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/160
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/160 Nákup materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ZP Polymers, s.r.o. 46876685 173,56 € 09.12.2022 17.12.2022 Objednávka
Tlačiť