Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0133 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 37 987,73 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
82/22/0132 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 35 312,77 € 16.06.2022 22.06.2022 Faktúra
82/22/0156 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 10 059,43 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
82/22/0172 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 15 311,75 € 07.07.2022 12.07.2022 Faktúra
82/22/0205 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 25 523,11 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
13/22/0186 spotrebný materiál/ZS murár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JANKA a spol. s.r.o. 44375239 159,85 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0125 spotrebný materiál/PV/Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 41,59 € 24.10.2022 08.11.2022 Faktúra
13/22/0142 spotrebný materiál/PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 36,30 € 29.11.2022 09.12.2022 Faktúra
13/22/0185 spotrebný materiál/PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 3 930,04 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0184 spotrebný materiál/PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 3 719,36 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0124 spotrebný materiál/cvičné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 154,25 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
13/22/0123 spotrebný materiál/cvičné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 80,64 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
13/22/0175 spotrebný materiál pre hasičský krúžok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FLORIAN, s.r.o. 36427969 558,00 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0122 spotrebný materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 39,72 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
13/22/079 spotrebný materiál na ZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 125,16 € 12.07.2022 15.07.2022 Objednávka
13/22/077 spotrebný materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 167,51 € 04.07.2022 15.07.2022 Objednávka
13/22/017 Spotrebný materiál na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 87,20 € 04.02.2022 08.02.2022 Objednávka
13/22/032 Spotrebný materiál na údržbu futbalového ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARKONA, spol. s r. o. 36473359 330,02 € 24.03.2022 25.03.2022 Objednávka
13/22/0169 spotrebný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 2 789,36 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0174 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 2 537,84 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra