12/22/0210 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
290,71 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/138 |
Nákup učebníc fyziky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
860,43 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0139 |
učebnica fyziky pre SOŠ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
860,43 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
K/02/2022 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Gymnastická FIT škola, o.z. |
51449480 |
Nájmy a prenájmy |
243,00 € |
17.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "mliečne výrobky" |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "mliečne výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
20 713,63 € |
28.12.2022 |
|
15.07.2023 |
13.01.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riadteľka školy |
Zmluva |
K/03/2022 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Simba Cargo, s.r.o. |
50804219 |
Nájmy a prenájmy |
390,00 € |
17.05.2022 |
|
21.05.2022 |
23.05.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/22/047 |
Nákup toaletného papiera a utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
429,40 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0048 |
utierky a toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
429,40 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/056 |
Nákup utierok Maxipull |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
312,00 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0058 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
312,00 € |
23.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/084 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
650,40 € |
05.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0085 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
650,40 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/107 |
Nákup hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
97,20 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/106 |
nákup hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0110 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0109 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
97,20 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/124 |
nákup hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0126 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
03.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/149 |
Nákup hygienických utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
512,40 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0151 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
512,40 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |