Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0246 MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0268 nové verzie Magma HCM 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/003 Oprava - motorček otvárania zadných dverí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 103,03 € 12.01.2023 18.01.2023 Objednávka
82/23/001 Výmena oleja, oprava - Dacia Logan PO746CX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 200,00 € 10.01.2023 18.01.2023 Objednávka
82/23/0007 oprava - PO 746CX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 146,72 € 12.01.2023 19.01.2023 Faktúra
13/23/0006 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 103,03 € 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
13/23/005 nákup náhradného dielu - Dacia Logan Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 103,03 € 19.01.2023 31.01.2023 Objednávka
13/23/002 Nákup zásobníkov TORK na TP Smartone Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 240,00 € 17.01.2023 18.01.2023 Objednávka
13/23/008 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 533,80 € 20.01.2023 25.01.2023 Objednávka
13/23/0003 zásobníky na TP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 240,00 € 17.01.2023 26.01.2023 Faktúra
13/23/0008 hygienické prostriedky, zásobník Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 533,80 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
13/23/0156 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 426,00 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
13/23/152 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 426,00 € 26.09.2023 02.10.2023 Objednávka
13/23/174 Nákup utierok a mydla do zásobníkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 326,40 € 16.10.2023 20.10.2023 Objednávka
13/23/0178 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 326,40 € 16.10.2023 26.10.2023 Faktúra
13/23/203 Nákup utierok a dávkovača mydla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 446,60 € 14.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/0213 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 446,60 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0239 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 463,20 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/230 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 463,20 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
13/23/039 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 03.03.2023 14.03.2023 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »