82/22/001 |
Vytvorenie a kontrola 6 pracovných kalendárov. Súhlasíme s fakturáciou. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0014 |
nové nastavenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0042 |
nové verzie Magma HCM 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0253 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0258 |
nové verzie Magma HCM 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0332 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0058 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
312,00 € |
23.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/084 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
650,40 € |
05.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0085 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
650,40 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/124 |
nákup hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0126 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
03.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/149 |
Nákup hygienických utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
512,40 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0151 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
512,40 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/047 |
Nákup toaletného papiera a utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
429,40 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0048 |
utierky a toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
429,40 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/056 |
Nákup utierok Maxipull |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
312,00 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/107 |
Nákup hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
97,20 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/106 |
nákup hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0110 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0109 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
97,20 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |