DFB/22/0309 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
79,74 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0312 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 452,43 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0316 |
pekárenské a cukrárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
323,49 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0321 |
bravčové, hovädzie, kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
450,67 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
bravčové, hovädzie, kuracie mäso a filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
336,56 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0319 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 361,71 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0318 |
mrazená zelenina a polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,52 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0317 |
orange 0917411473+0918556144 sms kotolňa 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,48 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0323 |
odber kuchynského odpadu 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0322 |
prac.odev prijímateľom na aktiv.prácach |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
152,57 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0327 |
invalidné vozíky 5 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 649,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0326 |
dosky na stenu 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
55,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0325 |
skriňa na izbu prijímateľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
275,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0324 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
71,42 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0329 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
416,91 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0328 |
plyn malé kotolne 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0332 |
cement |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
7,56 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0331 |
farby a nátery na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
231,73 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0333 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
799,25 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0330 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
336,58 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0335 |
oprava tlačiarne a výmena tonera |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
34,20 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS/22/0003 |
rek.pobyt zamestnancov / Červ.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
5 769,50 € |
07.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0334 |
brúsenie strúhadiel a nožov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Daniel |
33610479 |
|
140,00 € |
07.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0006 |
stav.dozor IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 032,00 € |
07.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0342 |
štrk a cement na opravu cesty v areáli |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
111,74 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0339 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
195,16 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0338 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
127,61 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0337 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
153,58 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0336 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
352,73 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0341 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
82,50 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |