DFB/22/0280 |
SPP plyn kotolňa 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 484,16 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0616 |
plyn malé kotolne 1.10.2022-31.10.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0571 |
SPP plyn kotolňa 8/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 110,96 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0645 |
plyn kotolňa 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 412,32 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0696 |
plyn malé kotolne 1.11.2022-30.11.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0720 |
plyn 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 791,19 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0783 |
plyn 12/2022 malé kotolne/kuchyňa+ZPB+bytovka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0812 |
odber plynu 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 481,36 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0328 |
plyn malé kotolne 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0358 |
plyn kotolňa 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 842,67 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0402 |
plyn malé kotolne kuchyňa, ZPB a BD č.299 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0428 |
plyn kotolňa 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 275,20 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0475 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0496 |
SPP plyn kotolňa 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 159,54 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0547 |
Plyn malé kotolne 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0314 |
Štrk a kari sieť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
502,99 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0342 |
štrk a cement na opravu cesty v areáli |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
111,74 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0351 |
Slovnaft gold karty nákup PHM / 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
281,32 € |
09.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0427 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
310,12 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0485 |
Slovnaft gold karty PHM 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
97,79 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0562 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
154,12 € |
08.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0901/21 |
Slovnaft gold karty 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
173,93 € |
10.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
Slovnaft nákup PHM/gold karty 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
176,31 € |
08.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0209 |
Slovnaft PHM gold karty 3/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
105,69 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
Slovnaft gold karty PHM 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
228,23 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0640 |
Slovnaft / gold karty na PHM 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
211,43 € |
07.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0814 |
Slovnaft goldkarty 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
146,14 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0401 |
el.polohovateľné lôžko 5 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
2 100,00 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0267 |
T com VBA prístup 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0266 |
t com 0917744296 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
12,00 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |