Faktúra č. DFB/21/0901/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0901/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovnaft gold karty 12/2021
  • Dátum doručenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 173,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/13
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť