Faktúra č. DFB/22/0358

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0358
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn kotolňa 5/2022
  • Dátum doručenia: 14.06.2022
  • Celková hodnota: 2 842,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/21
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3/21 dodávka plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.01.2021 05.01.2021 31.12.2022 05.01.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť