Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0332 cement Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 7,56 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0390 omietka_údržba zariadenia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 25,64 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
DFB/22/0073 stav.materiál na opravu stien Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 66,42 € 09.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0142 stav.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 28,56 € 14.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0563 adhezný mostík Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 12,83 € 08.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0664 stav.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 62,03 € 21.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0694 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 67,64 € 02.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0767 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 324,78 € 28.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0834 stavebný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 354,87 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0833 posypová soľ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 18,60 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0892 štrk a stavebný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 368,87 € 29.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFB/22/0862 tlačiareň TALLY vrátane softwaru a pások do tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 1 107,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0039 evakuačné podložky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 3 600,00 € 28.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB/22/0250 evakuačné podložky na ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 1 080,00 € 27.04.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0836 zažehľovací lis na označovanie osobného prádla Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 1 380,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0721 školenie - krízový manažment v soc. službách Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TABITA s.r.o. - Inštitút kvality soc.služieb 36408760 315,00 € 10.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0646 motorový vysávač a fúkač lístia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 375,06 € 12.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0813 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 636,19 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0357 benzínová kosačka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 431,41 € 14.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0159 bezolejový kompresor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 193,80 € 24.03.2022 29.03.2022 Faktúra
DFB/22/0022 plyn malé kotolne Kuchyňa, ZPB a U 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 19.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0016 nedoplatok plyn 2021 malé kotolne/U, ZPB a kuchyňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 433,31 € 17.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0902/21 plyn kotolňa 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 464,03 € 12.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0053 plyn malé kotolne kuchyňa, ZPB a U 2/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 03.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0074 SPP plyn kotolňa 1/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 8 492,33 € 10.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0113 plyn malé kotolne 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 02.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0136 plyn 2/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 7 219,99 € 10.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0188 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0216 plyn kotolňa 3/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 6 972,95 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0257 SPP 3 malé kotolne 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 03.05.2022 06.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »