DFB/22/0332 |
cement |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
7,56 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0390 |
omietka_údržba zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
25,64 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
stav.materiál na opravu stien |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
66,42 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0142 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
28,56 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0563 |
adhezný mostík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
12,83 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0664 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
62,03 € |
21.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0694 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
67,64 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0767 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
324,78 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0834 |
stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 354,87 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0833 |
posypová soľ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
18,60 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0892 |
štrk a stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 368,87 € |
29.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0862 |
tlačiareň TALLY vrátane softwaru a pások do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 107,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0039 |
evakuačné podložky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
3 600,00 € |
28.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0250 |
evakuačné podložky na ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 080,00 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0836 |
zažehľovací lis na označovanie osobného prádla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 380,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0721 |
školenie - krízový manažment v soc. službách |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TABITA s.r.o. - Inštitút kvality soc.služieb |
36408760 |
|
315,00 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0646 |
motorový vysávač a fúkač lístia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
375,06 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0813 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
636,19 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0357 |
benzínová kosačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
431,41 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0159 |
bezolejový kompresor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
193,80 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0022 |
plyn malé kotolne Kuchyňa, ZPB a U 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0016 |
nedoplatok plyn 2021 malé kotolne/U, ZPB a kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 433,31 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0902/21 |
plyn kotolňa 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 464,03 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
plyn malé kotolne kuchyňa, ZPB a U 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0074 |
SPP plyn kotolňa 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 492,33 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0113 |
plyn malé kotolne 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
plyn 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 219,99 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0216 |
plyn kotolňa 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 972,95 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0257 |
SPP 3 malé kotolne 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |