Faktúra č. DFB/22/0390

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0390
  • Popis fakturovaného plnenia: omietka_údržba zariadenia
  • Dátum doručenia: 29.06.2022
  • Celková hodnota: 25,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 507/22
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
507/22 omietka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 25,64 € 13.06.2022 30.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť